Jueves, 25 de Abril de 2024
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El tipo de cambio y el abandono del mercado chileno del gas pasan factura al beneficio de Gas Natural Fenosa

El tipo de cambio y el abandono del mercado chileno del gas pasan factura al beneficio de Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa  alcanzó en el primer semestre de 2016 un beneficio neto de 645 millones de euros, el 6,5% menos en términos homogéneos, es decir, sin el efecto de la depreciación de las divisas y de los impactos positivos no recurrentes del primer semestre de 2015. Los resultados están en línea con lo previsto en el Plan Estratégico para 2016.

Sede Social de Gas Natural FenosawebEl EBITDA de los primeros seis meses del año alcanzó los 2.457 millones de euros, con un descenso del 0,4% en términos comparables con el mismo periodo del ejercicio anterior, una vez re-expresado por la discontinuidad del negocio del gas licuado del petróleo en Chile. El EBITDA del semestre se vio afectado por un entorno energético y macroeconómico muy exigente, en el que los tipos de cambio tuvieron un impacto negativo de 114 millones de euros.

Pese a este complicado escenario, que afectó especialmente a los negocios de aprovisionamiento y comercialización de gas y a las actividades reguladas en Latinoamérica, Gas Natural Fenosa considera que los resultados demuestran la solidez de su modelo de negocio. La actividad de distribución de gas aportó el 33,8% del EBITDA, la de distribución de electricidad, el 27,1%, y la de electricidad y gas, el 20,4% y el 17,2%, respectivamente.

En cuanto a la distribución geográfica, el 55,7% del EBITDA entre enero y junio provino de las operaciones en España (+2,2%), frente al 44,3% que correspondió a las actividades internacionales (-15,1%).

Las inversiones brutas del primer semestre ascendieron a 655 millones de euros, con un descenso del 7,5%. El principal foco inversor se situó en la actividad de distribución de gas natural, que representó el 41% del total consolidado, frente al 40% de la distribución de electricidad.

La estricta política financiera de la compañía situó su nivel de endeudamiento en el 45,7% a 30 de junio, frente al 47,6% en la misma fecha de 2015. La deuda financiera neta, situada en 15.832 millones de euros, bajó el 5,4% respecto de la registrada en el primer semestre del año pasado. El 89,2% de la deuda tiene vencimiento igual o posterior al año 2018 y su vida media se sitúa en 5,4 años.

Gas Natural Fenosa contaba, a cierre del semestre, con una disponibilidad de liquidez de 11.000 millones, equivalente a todas las obligaciones financieras durante más de 24 meses.

El Consejo de Administración aprobó un dividendo a cuenta del ejercicio 2016 de 0,330 euros por acción, que será abonado íntegramente en efectivo el próximo 27 de septiembre.

Distribución de gas en España

El EBITDA de la actividad de distribución de gas en España alcanzó los 424 millones de euros, el 2,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, si bien las ventas crecieron un 3,6%, especialmente en el sector transporte e industria de gran cosnumo. A 30 de junio, la compañía tenía 5.302.000 puntos de suministro (+1%) y la red de distribución alcanzó los 51.694 kilómetros, el 4,2 % más que a cierre del primer semestre del año anterior.

En el resto de los mercados, Italia y Latinoamérica, la distribución de gas disminuyó en 12% y un 8,5% respectivamente. En el caso de Latinoamérica el resultado se ha visto afectado por el comportamiento de las divisas, sobre todo en Argentina, que ha provocado un descenso del 36,7%. También se han registrado caídas en México, Colombia, Brasil y Chile. En el mercado LaTam, Gas Natural Fenosa alcanza los 7,6 millones de puntos de suministro, con un sensible aumento en Colombia y México.

Distribución de electricidad 

El EBITDA de la actividad de distribución de electricidad fue de 303 millones de euros y aumentó el 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior. El importe neto de la cifra de negocios fue de 416 millones, el 1,7% más. A cierre del primer semestre, la compañía contaba con 3.692.000 puntos de suministro, el 0,4% superior respecto al mismo período del año anterior.

En los mercado internacionales, el EBITDA en Moldavia ascendió a 25 millones, que supone un incremento cercano al 39% debido al incremento de las tarifas y el tipo de cambio. En el caso de Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia y Panamá) se alcanzaron los 340 millones.

Durante el semestre se mantuvo la evolución positiva de la demanda y aumentaron los puntos de suministro hasta 6.181.000 (+3,3%) y las ventas hasta 17.435 GWh (+3,5%), lo que evidencia el crecimiento sostenido de la distribución eléctrica en Latinoamérica.

Por otro lado, Gas Natural Europe está consolidando este año su posición de comercialización de gas natural en Europa, con presencia en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania. Adicionalmente, es un operador activo en los mercados líquidos de estos países, lo que permite optimizar la posición de Gas Natural Fenosa y la captura de oportunidades en los mercados europeos.

También está presente en el mercado mayorista de Italia y en Portugal, donde continúa como segundo operador del país, con una cuota superior al 15%.

Aumenta la electricidad por cogeneración o renovables

El EBITDA de la actividad de electricidad en España (generación, comercialización mayorista y minorista y suministro a PVPC) fue de 376 millones de euros, el 5,3% más que en el primer semestre de 2015. Este aumento viene motivado principalmente por el diferente comportamiento de los precios del pool entre los periodos comparados. El precio medio ponderado del mercado diario en el periodo abril-junio de este año fue de 30,28 €/MWh, 19,32 €/MWh por debajo del precio del mismo trimestre de 2015 y el 3% inferior del precio del trimestre anterior.

Gas Natural Fenosa generó 12.767 GWh en el primer semestre, el 12,9% menos. De esa cifra, 11.270 GWh correspondieron a generación tradicional (-17%), mientras que la generación con renovables y cogeneración fue de 1.497 GWh (+38,4%). La cuota acumulada de la compañía en generación de electricidad se situó en el 15,7%. La producción hidráulica se situó en 3.244 GWh en el primer semestre, el 77,9% superior a la de 2015. Por su parte, la producción nuclear descendió el 0,7%, hasta los 2.104 GWh, mientras que la de ciclos combinados fue un 25% inferior

La producción de los ciclos combinados fue de 4.986 GWh en el primer semestre, el 25,2% menos que el mismo periodo del año anterior.

La producción térmica con carbón alcanzó los 936 GWh en el semestre, frente a los 2.971 GWh de 2015, casi un 70% menos.

Gas Natural Fenosa Renovables cerró el primer semestre con una potencia total instalada en operación de 1.145 MW, de los cuales 977 MW corresponden a tecnología eólica, 110 MW a minihidráulica y 58 MW a cogeneración y fotovoltaica. La producción del primer semestre se situó el 38,4% por encima del mismo período de 2015. El incremento se debe a la incorporación de los parques eólicos adquiridos en la compra de Gecal Renovables y al mayor índice de hidraulicidad del período.

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